为进一步提升内部审计质量,推动内部审计工作规范化建设,近日,江西省赣州市石城县审计局对照《关于建立内部审计工作对口联系制度的通知》要求,组织业务股室深入内审对口联系单位开展内审业务指导。

此次实战指导工作以“1+N”模式,即“1个股室+N 个单位(乡镇)”开展,各业务股严格对照内部审计“八个一”模式要求,即:每年至少召开一次会议研究内审工作、制定一个3至5年内审项目规划、每年制定一个年度内审项目计划、健全一套清晰的内审制度、规范一套规范的内审操作流程、建立一套内审项目档案资料、形成一套内审整改制度成果、总结一个内审典型案例。通过核对审计资料、现场交流答疑解惑等方式指导内审单位清单化推进内部审计项目。

文图:温利锋
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